一、部门基本情况
市水务局机关内设15个科室,归口预算管理单位13个。主要职责是:拟订全市水务工作的有关政策、发展战略和中长期规划并对有关法规和规章进行监督实施;负责保障水资源的合理开发和利用及保护,节约用水工作;组织、指导全市水政监察、水行政执法和水行政复议;编制、审核全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全市水土保持工作,农村水利工作,水务科技、宣传、教育工作;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度以及移民工作等。
二、决算公开说明
2013年我局及局属单位收入26502.52万元,其中财政拨款收入22628.69万元(其中政府性基金3660.4万元),其他收入3843.83万元(其中非本级财政拨款310.92万元)。2013年我局和局属单位支出21867.35万元:一是基本支出3630.64万元,包括未归口管理的行政单位离退休支出337.83万元,医疗卫生支出56.58万元,行政运行支出488.72万元,城乡社区事物51.54万元,水利工程运行与维护472.29万元,水土保持79.79万元,水资源费安排的支出1797.05万元,砂石资源费支出68.67万元,地方水利建设基金支出3万元,住房保障支出52.14万元,其他支出223.03万元;二是项目支出18236.71万元,包括大中型水库移民后期扶持基金支出49.82万元,小型水库移民扶持基金支出26.26万元,减排专项支出8.77万元,其他城乡社区事物支出230万元,一般行政管理事物2万元,农业结构调整补贴、其他农业支出、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、抗旱、水资源费安排的支出、砂石资源费支出、其他水利支出、中央水利建设基金支出等11812.43万元,地方水利建设基金支出3378.67,其他农林水支出6万元,其他支出2722.76万元。
2013年我局及局属单位公共预算财政拨款资金安排的三公经费支出232.05万元,其中公务接待费用29.1万元,公务用车购置费用46.6万元,公务用车运行和维护费用156.35万元。
豫公网安备 41031102000246号